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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000495/2025 | 0000495/2025 | 0000669/2025 | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIAS DE 2025 - ref NOVEMBRO/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 92,17 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000489/2025 | 0000489/2025 | 0000668/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA POR REESTIMATIVA POR DIVISAO DE PROGRAMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO ANO DE 2025. COMPETENCIA OUTUBRO/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | R$ 67,55 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000114/2025 | 0000114/2025 | 0000667/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA POR REESTIMATIVA POR DIVISAO DE PROGRAMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO ANO DE 2025. COMPETENCIA OUTUBRO/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | R$ 426,13 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000115/2025 | 0000115/2025 | 0000666/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA POR REESTIMATIVA POR DIVISAO DE PROGRAMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO ANO DE 2025. COMP OUTUBRO/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | R$ 404,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000665/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA POR REESTIMATIVA POR DIVISAO DE PROGRAMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO ANO DE 2025. COMPETENCIA OUTUBRO/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | R$ 590,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000483/2025 | 0000483/2025 | 0000659/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL NO SESC GUARAPARI-ES, 5 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME RES. 83/2025 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA LOPES | ***.876.546-** | R$ 133,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 21/11/2025 | 0000449/2025 | 0000449/2025 | 0000652/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERSIANAS, PARA MANUTECAO NA PERSIANA DA SALA DA DIRETORIA. | ANDREIA ROSA ABADE | 04.932.429/0001-78 | R$ 170,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 20/11/2025 | 0000450/2025 | 0000450/2025 | 0000651/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON L355 E PLOTTER, AMBAS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 84/2025 | RONILDO SOARES DA CRUZ | 52.592.424/0001-96 | R$ 355,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000488/2025 | 0000488/2025 | 0000664/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADAOS NO Servicos de Engenharia, DO CONSMEPI, REFERENTE A OUTUBRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 00.360.305/0607-86 | R$ 4.042,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000487/2025 | 0000487/2025 | 0000663/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADAOS NO Contrato de Rateio CONSMEPI, DO CONSMEPI, REFERENTE A OUTUBRO/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 00.360.305/0607-86 | R$ 2.560,22 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |