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| 27/09/2024 | 0000548/2024 | 0000501/2024 | 0000548/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2024 PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO EXPO HOSPITAL BRASIL 2024 | MARIA THAIS DE CASTRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 000026 | ***.371.616-** | R$ 84,00 | |
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| 27/09/2024 | 0000512/2024 | 0000466/2024 | 0000512/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPACAO DE DIARIA PARA ALIMENTACAO PARA OS DIA 27 A 29/09/2024 PARA PARTICIPACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE RIO PIRACICABA. | CHRISTIANE LINHARES VALE | Secretario Executivo | 000006 | ***.940.426-** | R$ 180,00 | |
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1 | 27/09/2024 | 29/09/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPACAO DE DIARIA PARA ALIMENTACAO PARA OS DIA 27 A 29/09/2024 PARA PARTICIPACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO DE RIO PIRACICABA. | RIO PIRACICABA |
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| 26/09/2024 | 0000569/2024 | 0000513/2024 | 0000569/2024 | DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAO DO STAND SIM/CONSMEPI NO FESTIVAL GASTRONOMICO RIO PIRACICABA. | JULIANO CALDEIRA VENTURA | Veterinario | 000024 | ***.579.796-** | R$ 180,00 | |
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| 26/09/2024 | 0000568/2024 | 0000514/2024 | 0000568/2024 | DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAO DO STAND SIM/CONSMEPI NO FESTIVAL GASTRONOMICO RIO PIRACICABA. | MARCELA LORENZE LINHARES LIMA | Veterinario | 000013 | ***.229.596-** | R$ 60,00 | |
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| 26/09/2024 | 0000567/2024 | 0000515/2024 | 0000567/2024 | DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAO DO STAND SIM/CONSMEPI NO FESTIVAL GASTRONOMICO RIO PIRACICABA. | JULIANA SOARES LIMA | Veterinario | 000025 | ***.794.266-** | R$ 60,00 | |
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| 26/09/2024 | 0000566/2024 | 0000512/2024 | 0000566/2024 | DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAO DO STAND SIM/CONSMEPI NO FESTIVAL GASTRONOMICO RIO PIRACICABA. | ALEXANDRE GOMES FERREIRA LOPES | COORDENADOR DE INSPECAO DE PRODUTOS | 000016 | ***.876.546-** | R$ 180,00 | |
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| 26/09/2024 | 0000556/2024 | 0000506/2024 | 0000556/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTEA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM | Joao Paulo Silva Rodrigues | ENGENHEIRO CIVIL | 000032 | ***.948.886-** | R$ 140,00 | |
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| 26/09/2024 | 0000555/2024 | 0000505/2024 | 0000555/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTEA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM | STAEL PINTO COELHO LOTT | ENGENHEIRO CIVIL | 000028 | ***.838.546-** | R$ 140,00 | |
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| 23/09/2024 | 0000547/2024 | 0000500/2024 | 0000547/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09 E 10/09/2024 EM BELO HORIZONTE | LAIS COSTA BICALHO | Coordenador de Licitacoes e Financas | 000014 | ***.572.756-** | R$ 140,00 | |
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1 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09 E 10/09/2024 EM BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |
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| 23/09/2024 | 0000541/2024 | 0000498/2024 | 0000541/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2024 PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO EXPO HOSPITAL BRASIL 2024 | MARIA THAIS DE CASTRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 000026 | ***.371.616-** | R$ 140,00 | |
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1 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/09/2024 PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO EXPO HOSPITAL BRASIL 2024 | BELO HORIZONTE |
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